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2019年4月審計學真題(00160)

卷面總分:100分     試卷年份:2019    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

簡述內部控制的局限性。

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如果被審計單位存貨種類繁多、收發頻繁、價值差異較大,注冊會計師應當采用審查的具體方法是()

  • A、全面審計
  • B、隨機抽樣
  • C、判斷抽樣
  • D、分層抽樣

下列不屬于注冊會計師鑒證業務的是()

  • A、財務報表審計

  • B、財務報表審閱

  • C、對財務報表執行商定業務

  • D、內部控制審計

審計人員在審計終結階段,應當對審計風險進行最終的評估,如果審計人員發現審計風險高于可接受的水平,應考慮()

  • A、追加審計程序或擴大審計范圍
  • B、發表無保留意見
  • C、發表保留意見
  • D、發表無法表示意見

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