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第八章 練習題

卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

對被審計單位的應付賬款,注冊會計師應側重審查其()

  • A、完整性
  • B、存在
  • C、分類
  • D、權利和義務
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下列屬于固定資產的內部控制制度的有()

  • A、固定資產的預算制度
  • B、資本性支出和收益性支出的區分制度
  • C、固定資產的定期盤點制度
  • D、固定資產的維護保養制度
  • E、授權批準制度

為了防止企業低估負債.注冊會計師應結合存貨監盤實施的檢查有無故意漏記應付賬款的審計程序有()

  • A、檢查被審計單位在資產負債表日是否存在有材料入庫憑證但來收到采購發票的經濟業務
  • B、檢查資產負債表日后收到的購貨發票,關注采購發票的日期,確認其入賬時間是否正確
  • C、檢查資產負債表日后應付賬款明細賬貸方發生額的相應憑證,確認其入賬時間是否正確
  • D、檢查資產負債表日后若干天的付款事項,詢問被審計單位內部或外部的知情人員,確定有無未及時入賬的應付賬款,檢查相關記錄或文件
  • E、從應付賬款明細賬上抽取交易,與相關原始憑證核對

以下與付款業務相關的內部控制相違背的是()

  • A、建立退貨管理制度,對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規定
  • B、定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項
  • C、已到期的應付款項由主管會計辦理結算與支付
  • D、財會部門在辦理付款業務時,對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行了嚴格審核

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