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2015年10月審計學

卷面總分:120分     試卷年份:2015    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

注冊會計師在了解被審計單位內部控制時通常采用的程序有

  • A、查閱內部控制手冊
  • B、重新執行某項控制
  • C、追蹤交易在財務報告信息系統中的處理過程
  • D、執行分析程序
  • E、現場觀察某項控制的執行
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注冊會計師可以通過實施實質性程序改變

  • A、實際的檢查風險
  • B、控制風險
  • C、重大錯報風險
  • D、可接受的審計風險

35.(簡答)論述審計證據充分性與適當性的關系并回答在評級審計證據的充分性和適當性時應當考慮的特殊事項。 (本題10分)


下列各項中為獲取適當審計證據所實施的審計程序與審計目標最相關的是

  • A、從被審計公司銷售發票存根中選取樣本,追查至對應的發貨單,已確定銷售的完整性
  • B、從被審計公司固定資產明細賬中選取樣本,實地觀察固定資產,以確定固定資產的所有權
  • C、從應付賬款明細賬中選取樣本,追查至對應的賣方發票和驗收單,以確定應付賬款的完整性
  • D、函證被審計公司的銀行存款以確定銀行存款余額的存在

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