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第五章 練習題

卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

會計師事務所對審計工作底稿實施適當的控制程序的目的是()

  • A、安全保管審計工作底稿并對審計工作底稿保密
  • B、保證審計工作底稿的完整性
  • C、便于對審計工作底稿的使用和檢索
  • D、按照規(guī)定的期限保存審計工作底稿
  • E、檢查記錄或文件
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審計項目組的甲、乙、丙、丁、戊五位審計師就審計證據問題提出了下列五種觀點:甲:審計證據越多越好。乙:審計證據的數量可以彌補其質量的不足。丙:審計證據的質量提高可以適當降低對審計數量的要求。丁:考慮成本因索,即便重要與必要的審計程序都可以從略。戊:審計證據首先考慮可靠性,其次考慮相關性。要求:分別判斷每位注冊會計師觀點的真?zhèn)危赋鰧蝈e,并論述理由。

簡述對審計工作底稿實施控制程序應達到的要求。

審計工作底稿通常包括()

  • A、總體審計策略和具體審計計劃
  • B、分析表、問題備忘錄、重大事項概要
  • C、詢證函回函、管理層聲明書、核對表
  • D、有關重大事項的往來信件
  • E、對被審計單住文件記錄的摘要或復印件

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