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2020年08月審計學真題

卷面總分:     試卷年份:2020年08月    是否有答案:   

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試題序號

固定資產的內部控制中最重要的控制環節是( )

  • A、授權批準制度
  • B、資本性支出和收益性支出的區分制度
  • C、固定資產的維護保養制度
  • D、固定資產的預算制度
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下列關于函證審計程序的闡述,錯誤的是( )

  • A、肯定式的函證成本要低于否定式
  • B、應付賬款函證是非必要的審計程序
  • C、預付款項的函證效果要比預收款項的好
  • D、應收賬款函證是重要的審計程序

下列關于分析程序的闡述,正確的是( )

  • A、通過僅研究不同財務數據之間的內在關系,對財務信息作出評價
  • B、在了解內部控制時,分析程序必須使用
  • C、分析程序適合控制測試
  • D、在審計完成階段使用分析程序,主要集中在財務報表層次

對管理層的誠信存在疑慮,最有可能影響的是( )

  • A、控制環境
  • B、信息系統與溝通
  • C、控制活動
  • D、對控制的監督

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